El Sistema de Control Interno (SCI) asegura que nuestra gestión se desarrolle con transparencia, eficiencia e integridad. A través de normas, procedimientos y mecanismos de supervisión, garantizamos el uso adecuado de los recursos, la prevención de riesgos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Nuestro compromiso es fortalecer la confianza, la ética y la responsabilidad en cada acción institucional.
| DESCRIPCIÓN | VER/DESCARGAR |
|---|---|
| POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES | |
| IPERC OPERATIVO | |
| MAPA DE RIESGOS TARAPOTO 3ER PISO | |
| MAPA DE RIESGOS TARAPOTO 2DO PISO | |
| MAPA DE RIESGOS - TARAPOTO | |
| ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MOF | |
| REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO | |
| DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2023 | |
| ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| PROCEDIMIENTO PARA COMISIÓN DE SERVICIO DE LOS MIEMBROS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA CÁMARA | |
| TARIFAS ALQUILER DE AUDITORIOS | |
| RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS | |
| POLITÍCAS DE CAJA CHICA | |
| USO DE FIRMA Y CERTIFICADO DIGITAL | |
| POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL | |
| ESTADOS FINANCIEROS 2024 | |
| DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2024 | |
| ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024 | |
| ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2023 | |
| DIRECTIVA N° 001-2024/CCPTSM-CD CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS INGRESOS Y GASTOS |